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城建集團開展內(nèi)控制度專項審計

[ 字號: ]發(fā)布時間:2022-6-17 信息來源:常州城建集團 瀏覽次數(shù):4151

近期,城建集團開展了一年一度的內(nèi)控制度專項審計。根據(jù)城建集團2022年度審計工作計劃安排,對集團本部《采購(發(fā)包)管理辦法(試行)》及部分下屬子公司(金商投公司、大數(shù)據(jù)公司、常信鑫源采購類制度建立及執(zhí)行情況進行專項審計,審計執(zhí)行期間為20211月至202112。

一年一度的內(nèi)控制度專項審計,不僅僅是為了完成“規(guī)定動作”,更是要利用每年的“制度體檢”及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,促使集團各部門及子公司緊繃依法依規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營的弦,通過優(yōu)化流程、防范風險、規(guī)范機制,達到合規(guī)運營的最終目的。

通過這次審計,集團依據(jù)《市國資委關于印發(fā)常州市屬直管企業(yè)“陽光采購”指導意見的通知》的相關要求,對采購類制度進行查漏補缺,進一步優(yōu)化采購流程,通過建立健全陽光采購管理體系,構建“公開、透明、優(yōu)質(zhì)、高效”的陽光采購工作機制,預防國有資產(chǎn)流失,提高采購質(zhì)量和效率,防范廉政風險,促進集團及各下屬子公司降本增效,助力集團轉(zhuǎn)型發(fā)展。

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